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我校召开2026年高等学校内部控制建设评价及核查工作部署会

发布日期:2026-05-09 发布机构:网上投稿 责任编辑:吴限 阅读次数:

为高效推进省教育厅关于开展2026年第一批高校内部控制建设评价及核查工作,5月9日上午,我校在主楼610会议室召开2026年高等学校内部控制建设评价及核查工作部署会。副校长孙占峰出席会议,办公室、纪委办公室、组织部(机关党委)、人事处(党委教师工作部)、财务处、国有资产管理处、审计处等17个相关职能部门负责同志及审计处全体人员参加会议。会议由孙占峰主持。

会上,审计处处长赵宝辉传达了省教育厅、省财政厅《关于开展2026年高等学校内部控制建设评价及核查工作实施方案》的总体要求,详细解读了此次内部控制建设评价及核查工作的具体内容,明确总体工作安排。并通报了省教育厅对我校2025年内部控制评价的打分情况。审计处副处长陈红伟汇报了此次内部控制建设评价及核查工作的任务分解情况,明确了报送材料的时间节点,强调要仔细研读《关于开展2026年高等学校内部控制建设评价及核查工作实施方案》,对照附件清单逐项准备材料,确保高效完成工作。

孙占峰在总结讲话中指出,各单位要对2025年我校内部控制建设评价工作中存在的问题查缺补漏、及时整改。并对教育厅将在我校进行的内部控制建设评价及核查工作提出四点确要求。一是高度重视。各部门要充分认识此次内部控制建设评价及核查工作是实现风险防范、提升管理水平和工作效率的重要抓手,各部门负责人要以高度的政治责任感和使命感切实扛起主体责任,抓实抓细各项任务。二是抓紧落实。各部门负责人要第一时间传达本次会议精神,对照实施方案和附件清单逐项梳理,确保材料真实完整、规范合规,严格按照时间节点,按时保质完成材料报送工作。三是动态交流。各部门要加强横向联动,建立高效沟通机制,互帮互促,形成“全校一盘棋”工作合力,确保各项工作有序衔接、高效推进。四是明确到位。严格按照实施方案的工作要求,确保业务到位、责任到人、逐项落实。审计处全程指导审核,严把材料质量关,高质量完成自评上报与实地迎检全流程工作。

此次会议为我校顺利完成2026年高等学校内部控制建设评价及核查工作、持续提升内部治理能力奠定了坚实基础。

(供稿/审计处)

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